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[求助]关于融资租入固定资产转购建固定资产的帐务处理

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发表于 2003-12-29 10:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司于2002年9月融资租赁租入固定资产,入帐价值181.92万,年租赁费80.9万,3年计长期应付款242.7万,差额60.78万计未确认融资费用,每月摊销1.69万.2003年10月末我们协商决定改融资租赁为购入,此时固定资产已提折旧24.74万,帐面净值157.18万,长期应付款余额121.35万,确认融资费用余额30.39万.购入价值按176.36万元.
       请教各位老师,此笔业务该如何处理?多谢!!!!!
沙发
发表于 2004-1-29 14:30:00 | 只看该作者
1、借:长期应付款-应付融资租赁款                                                 121.35


                                                                                 贷:其他应付款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         121.35


2、借:财务费用                                                                                                                                                                                                                                                                                         30.39


                                                                                 贷:未确认融资费用                                                                                                                                                                                                                                                         30.39


3、借:固定资产--经营用                                                                                                                                                                                                176.36


                                                                                         贷:固定资产-融资租入固定资产                                                                                                         157.18


                                                                                                                                                 其它应付款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         19.18


4、固定资产计提折旧:按新的固定资产价值176.36万提取,同时在报表附注中进行说明


5、支付固定资产价款:


                                                         借:其他应付款                                                                                                                                                                                                                        176.36


                                                                                                                 贷:银行存款                                                                                                                                                                                                                                                                                 176.36


       


不知上述做法妥当否?请各位老师指教。
板凳
发表于 2004-1-31 20:43:00 | 只看该作者
我认为购置固定资产的款项走应付账款比较合适,其余处理无问题


当否,请执教
4
发表于 2004-2-3 12:58:00 | 只看该作者
可以用其他应付款反映,但是转入经营用固定资产时可以这样做:


借:固定资产-经营用                                         176.36


贷:固定资产-融资租赁                 157.18


贷:累计折旧                                                                                                                                                         19.18


以后年度按原值176.36重新计算折旧

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